近日,兴业银行平湖支行根据杭州分行下发的会计内控检查提纲,逐条进行对照,对支行涉及到的相关内容开展自查,会计主管会同现金主办进行分工合作,对账户管理、账务核算、日常操作及零售低柜管理方面进行检查,特别是对特殊交易解挂、挂失补卡、密码重置等必须由存款人本人办理的交易(还有录像的)进行抽查。同时对网银、电话银行、手机银行等交易,特别是在发卡机上办理的业务进行检查。
抽查录像方面,柜员在午间临时离柜时,是否做到核心系统签退,重要空白凭证、会计印章等物品的收妥,对于机构库尾箱是否能做到执行“两碰库”并做到随启随闭,柜员尾箱能否做到“三碰库”并做到随启随闭。重要场所能否做到无死角,并且监控录像的保存期限是否达到了3个月等。
支行将对这次自查发现的问题积极进行整改,并对相关人员进行相应处罚,并同时按照文件要求重新进行学习,防止类似问题的再次发生。